王希娟 云 慧
2025年05月31日
本报讯 (记者 王希娟 通讯员 云 慧)5月30日下午,集团公司召开自治区国资委对监管企业内部控制体系审计工作启动会,落实自治区国资委对监管企业内控体系审计工作要求。集团公司党委委员、总会计师张卫江主持会议并讲话,各相关部门及分子公司参会。
会议指出,此次审计工作是对集团公司经营管理的一次全面“体检”,旨在促进内控体系完善和治理效能提升,各单位须主动配合,以审促改,推动企业高质量发展。
集团公司企业管理部对本轮内控审计工作要求及计划安排进行了传达解读,第三方会计师事务所对迎审注意事项进行了说明。会议强调,要高度重视,将本次内控审计工作作为优化管理的重要契机,各部门、各单位“真实、准确、完整、及时”做好审计动员和资料提报等各项工作。要强化协同,企业管理部牵头组织,审计部专业指导,综合管理部做好后勤保障,各部门、各单位选派专人对接沟通,确保迎审工作高效推动。要尊重审计独立性,严明组织纪律和廉洁纪律,自觉把中央八项规定精神贯彻落实到审计工作中来,确保审计工作圆满完成。