7月29日,集团公司召开自治区国资委对监管企业内部控制体系审计整改工作会。公司分管领导、各责任部门及所属单位参会。
会上,10个部门、6家单位对内控审计工作开展情况进行汇报,第三方会计师事务所传达了自治区国资委对监管企业内控审计整改工作的具体要求。
会议强调,要提高思想认识,加强组织领导,迅速完成本轮内控审计问题整改,各项整改问题务必于年内全部“销号”;要加强工作协同,确保整改实效,推动内控管理与业务管理深度融合,提升集团公司内部控制体系的制度完善性和执行的有效性;要注重举一反三,强化标本兼治,加快形成合规守纪长效工作机制,推动集团公司内控体系和管理体系的持续迭代升级,做好内控审计整改“后半篇文章”,为集团公司圆满完成下半年工作任务、推动公司高质量发展保驾护航。