近日,在由中国内审协会、自治区内审协会举办的“2024年度内部审计理论研讨活动”中,在全区参评的130篇论文中,内蒙古电力集团选送的10篇论文全部获奖,有5篇位列前20名。
其中,集团公司审计部撰写的《推动内部审计成果运用,促进内部审计高质量发展——基于国有企业内部审计实践构建一体化模式》获得第1名,并被推选参加中国内部审计协会理论研讨评选,集团公司审计部理论研讨组织工作获得自治区内审协会的充分肯定。
近两年,集团公司将研究型审计与企业改革发展有机结合,推动审计理论与实践深度融合,实现以研促审、研审相长,激发系统内审计人员立足审计实践,创新思维、深入研究,认真总结理论成果,形成围绕中心、科学严谨、视野开阔、学用结合的理论研讨和创新管理的良好氛围。
2022年以来,集团公司系统内审计人员参加理论研讨报送论文30余篇,入选优秀论文22篇,数量和质量均创历史新高。审计部深入研究推进审计工作创新发展的新思路新举措,以创新驱动促进审计工作高质量发展,实现了零的突破,取得了丰硕的成果。其中《基于管理创新和技术创新“双轮驱动”的审计发现问题整改管理体系构建与实施》获得自治区第三十届企业管理创新化成果一等奖和集团公司2023年管理创新一等奖。《审计整改管理与技术创新“双轮”驱动 提升企业风险管理水平》入选审计署内部审计机制体制建设创新案例。
集团公司审计部高质量完成《可持续发展理念下的内部审计价值发挥——基于ESG框架的电网企业内部审计工作机制创新研究》《“数字蒙电”战略背景下公司数字化建设项目造价度量与审计体系构建的探索与研究》2项企业改革发展课题研究,并顺利通过验收。10月16日,集团公司审计专业改革成果《新质生产力驱动下的造价审计改革创新》参加了在浙江杭州举办的第三届国有企业深化改革成果展示会,是参展的220个项目中唯一一个来自审计专业的改革成果。
成绩的取得,是集团公司全体审计人员“善学、善思、善做”精神的展现。审计部将继续推动内部审计理论研究与实践创新,持续提高内部审计管理科学化水平,充分发挥审计“防风险、促合规、增价值”作用,以高质量审计服务集团公司建设世界一流现代化能源服务企业。